1、总工程师或研发部经理根据此检查表定期检查工作产品/活动;并记录每次QA检查需要的工作量。 2、将审计过程中发现的不符合项填写到不符合项报告中,可以在“备注”栏中标注不符合项的编号。 3、QA经理提交不符合项报告给项目经理或相关人员,及时相互沟通检查发现的不符合项,取得共识,并汇总检查结果。 4、QA经理跟踪、验证不符合项,直至解决关闭。 5、QA周报填写完成后,填写文档编号,然后生成文件名:[项目名称_]QA周报_日期,提交项目经理、总工程师、研发部经理及相关人员。"